Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ↔ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ,,ΜΑΡΙΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ
139,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
49 αποφ.
17,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
2 αποφ.
27,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
56 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-06-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-447 για :ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΦ. ΥΛΗ ΚΛΠ ΕΚΠΑΙΔ. ΥΛΙΚΟΒ΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕ ΚΑΙ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΒ.2.22.296 €
2026-06-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-404 για :ΛΟΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔ.ΓΡΑΦ.(ΦΩΤ.ΧΑΡΤΙ,ΚΑΡΤΕΣ ΚΛΠ)ΔΗΜΟΥΒ.2.24.881 €
2026-04-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-252 για :ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΦ. ΥΛΗ ΚΛΠ ΕΚΠΑΙΔ. ΥΛΙΚΟΒ΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΒ.2.21.132 €
2025-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1127 για :Προμήθεια παιχνιδοκατασκευών βρεφονηπιακών και λοιπών παιδικών σταθμώνΒ.2.21.000 €
2025-12-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1059 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΒ.2.21.691 €
2025-11-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1006 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΒ.2.2558 €
2025-09-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-726 για :Προμήθεια γραφικής ύλης (Υπηρεσίες Δήμου & Π.Σ.) Και έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεωνΒ.2.23.652 €
2025-06-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-443 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες του ΔήμουΒ.2.24.881 €
2025-02-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-146 για :Προμήθεια εντύπων γραφικής ύλης και λοιπού υλικού μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Δήμου και λοιπές δαπάνες στα πλαίσια εκδηλώσεωνΒ.2.26.462 €
2025-02-26Ανάθεση προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων ( χαρτοπόλεμου ,σερπαντίνες , χαρτόνια, συρραπτικά κ.λ.π)Δ.11.000 €
2024-10-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-768 για :Δαπανη για προμήθεια Γραφικής ύλης ΔήμουΒ.2.22.585 €
2023-03-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-200 για :Δαπανη για προμήθεια Γραφικής ύλης ΔήμουΒ.2.21.215 €
2022-12-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-967 για :Δαπανη για προμήθεια Γραφικής ύλης ΔήμουΒ.2.22.734 €
2021-12-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-970 για :Δαπανη για προμήθεια Γραφικής ύλης ΔήμουΒ.2.22.940 €
2021-09-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-691 για :Δαπανη για προμήθεια Γραφικής ύλης ΔήμουΒ.2.22.384 €