Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΣΕΒΑΣΛΙΑΝ ΟΕ
90,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
125 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
6 αποφ.
9,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
248 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-07ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας των Γραφείων Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.150 €
2026-04-09ΘΕΜΑ 18ο
: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών
αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1112 €
2026-04-02ΧΕ-888 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΜΕ ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΝΑ 20/ΦΥΛΛΟ ΠΘΛ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:21/16.10.25 Θ.21Β.2.2880 €
2026-03-30ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.133 €
2026-02-16ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1118 €
2026-02-16ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.150 €
2026-02-09ΧΕ-226 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ.10294,ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ.10526,ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ.11597,ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ.19/26.9.25 Θ.61 & Θ.63Β.2.2626 €
2026-01-19ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1252 €
2025-12-31ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.172 €
2025-12-10ΧΕ-2788 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ,ΤΕΜ.10.000,ΑΠΟΦ.ΔΣ:17/18.6.25 Θ.23Β.2.274 €
2025-11-18ΧΕ-2534 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ "ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ", ΔΣ.14/16-05-2025 Θ22Β.2.2217 €
2025-10-17ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1880 €
2025-10-02ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1136 €
2025-09-30ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.156 €
2025-09-08Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 3.Β.2.174 €
2025-08-08Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 2.Β.2.1217 €
2025-08-01ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1155 €
2025-06-20ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.174 €
2025-05-19ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.1217 €
2025-03-28ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1570 €
2025-03-05ΘΕΜΑ έκτακτο 5ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1136 €
2025-02-21ΧΕ-275 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ,ΤΕΜ.20.000,ΑΠΟΦ.ΔΣ:20/29.8.24 Θ.39Β.2.2112 €
2025-02-19ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1312 €
2025-02-03ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1136 €
2025-01-31ΧΕ-80 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ,ΔΣ:5/28-2-24 Θ:19,ΔΣ:13/13-6-24 Θ:15,ΔΣ:14/27-6-24 Θ:16Β.2.21.314 €
2024-08-30ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1112 €
2024-07-17ΧΕ-1710 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΒΙΒΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 4 ΕΙΔΗ 15/28-09-2023 Θ 19 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΒ.2.2417 €
2024-07-01ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1243 €
2024-06-25ΧΕ-1438 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΕΙΡ.ΔΣ:3/39-01-2024,ΦΥΛΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔΣ:4/15-2-2024 Θ:10 ,ΜΠΛ.ΔΣ:6/14-3-2024 Θ:18Β.2.2246 €
2024-06-17ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1198 €
2024-04-26ΧΕ-925 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΣ: 20η/14-11-2023 Θ: 18ο, ΔΣ: 23η/14-12-2023 Θ: 26ο, ΔΣ: 23η/14-12-2023 Θ: 15ο, ΔΣ: 21η/29-11-2023 Θ: 15ο, ΔΣ: 16η/17-10-2023 Θ: 32οΒ.2.21.611 €
2024-04-26ΧΕ-924 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΣ:15η/28-9-2023 Θ: 18ο, ΔΣ: 21η/29-11-2023 Θ: 25ο, ΔΣ: 20η/14-11-2023 Θ: 18οΒ.2.2464 €
2024-03-20ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.150 €
2024-02-29ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1546 €
2024-02-20ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1136 €
2024-02-20ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1521 €
2024-02-19ΧΕ-261 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΔΣ: 28η/4-8-2022 Θ: 22ο,ΜΠΛΟΚ ΦΑΡΜ. ΔΣ: 4η/24-5-2023, 200ΦΥΛ. ΒΙΒΛΙΟ ΔΣ: 8η/29-6-2023 Θ: 25οΒ.2.2154 €
2024-02-08ΧΕ-194 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΣ 4/24.05.2023 Θ ΕΚΤ 7, Θ 9/18.07.2023 Θ 44Β.2.2360 €
2024-01-30ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.160 €
2023-12-19ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.156 €
2023-12-18ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1310 €
2023-12-12ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1130 €
2023-11-30ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1361 €
2023-11-15ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1236 €
2023-11-06ΧΕ-2002 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓ. ΞΥΛΙΝΩΝ, & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΔΣ. 3/17.05.2023 Θ16, ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΣ. 7/14.06.2023 Θ 31Β.2.2932 €
2023-11-06ΧΕ-2001 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΔΣ. 2/27.04.2023 Θ 48, ΔΣ. 2/27.04.2023 Θ 49, ΔΣ. 2/27.04.2023 Θ ΕΚΤ 10Β.2.2513 €
2023-10-18ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.010 €
2023-07-20Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1360 €
2023-07-04Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.142 €
2023-06-19Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1112 €
2023-06-02Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1149 €
2023-05-16Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης, Γενομένων Δαπανών με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.187 €