Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1395 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 22668/1-10-2025, ΑΔΕ 414/2025, Επέκταση Σύμβασης 44784/05-8-2024)

Ο φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ πλήρωσε 3.399,34 € στις 30/04/2026 — Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1395 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 22668/1-10-2025, ΑΔΕ 414/2025, Επέκταση Σύμβασης 44784/05-8-2024). Δικαιούχος: ΤΕΧΝΟΜΟΤΟΡΣ Θ ΚΑΙ Γ ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΟΕ. (Τύπος πράξης: Οριστικοποιήσεις πληρωμής, ΑΔΑ ΨΨΗ0Ω65-0ΒΑ.)

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

Έγγραφο

Συσχετιζόμενες αποφάσεις