Προμήθεια μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές του Δήμου

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣΑ/Α Πρόεδρος

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΑΔΑΜ: Αίγινα, 05/06/2024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Δ/νση:Διοκ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Οινώνης 3, Αίγινα, Τ.Κ. 18010 Τηλέφωνο: 22973 20047 Email: promithies@aeginadimos.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 504/2024 Ο Δήμαρχος λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως έχεις τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). 4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για τις συμβάσεις προμηθειών - υπηρεσιών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (αρ.118/αρ.328). 5. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει και του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 “Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων”. 6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης). 7. Το υπ ΄αριθ. Πρωτ.8358/29-05-2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας με ΑΔΑΜ:24REQ014842613 με το οποίο εκδηλώθηκε η ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές του Δήμου. 8. Το υπ. αρ. Πρωτ.8465/2024 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης. 9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον Κ.Α.10.6612.01 - Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων. 10. α)Την υπ. αρ Α/Α 406 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ:24REQ014847746 και ΑΔΑ:9ΡΛ- ΡΩ68-ΓΧ7 και β) τη βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφα- σης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού των 2.418,00€, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α βεβ: 410. 11. Την υπ. αρ. Πρωτ.8503/30-05-2024 πρόσκληση του Δήμου μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή οικονομικής προσφοράς προς συγκεκριμένο οικονομικό φορέα (ΑΔΑΜ: 24PROC014851228). 12. Την υπ. αρ. Πρωτ.8572/31-05-2024 μοναδική οικονομική και τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΞΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΦΜ:033979680, ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Δ/ΝΣΗ: ΑΙΓΛΗΣ 14-16, ΤΚ:176-73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΗΛ: 2109567509, ύψους 2.418,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την προμήθεια των αγαθών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές του υπ. αρ.8358/29-05-2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας με ΑΔΑΜ:24REQ014842613 με το οποίο εκδηλώθηκε η ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές του Δήμου 2. Την απευθείας ανάθεση προμήθειας μελανιών (toner), σύμφωνα με τους όρους του υπ. αρ. πρωτ.8358/29-05-2024 πρωτογενούς αιτήματος και της υπ. αρ. Πρωτ.8572/31-05-2024 μοναδικής οικονομικής και τεχνικής προσφοράς και συγκεκριμένα αναθέτει την ως κάτωθι προμήθεια,

-- 1 of 2 --

α/α Τύπος Αντικειμέ νου Περιγραφή Αντικειμένου CPV Ποσότητα (Τεμ.) Καθ. Αξία Τεμ (€) Συνολ. Αξία (€) 1 TONER OKI B412dn/B432dn/MB492dn (περίπου 7.000 σελίδες) 30125110-5 50 39,00 1.950,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ (€) 1.950,00 ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% (€) 468,00 ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (€) 2.418,00 στον οικονομικό φορέα «ΑΞΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΦΜ:033979680, ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Δ/ΝΣΗ: ΑΙΓΛΗΣ 14-16, ΤΚ: 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΗΛ: 2109567509, έναντι του ποσού 2.418,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την προμήθεια των αγαθών. 3. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2024 στον Κ.Α.10.6612.01 - Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων και η χρηματοδότηση θα γίνει από ΤΑΚΤΙΚΑ. 4. Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια κατά το νόμο επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου για το έτος 2024. ο Δήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ Κοινοποίηση: Στον ανάδοχο Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας 4. Γραφείο πρωτοκόλλου

-- 2 of 2 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.